1С 8 Это бред сумашедшего или тот кто ее делал не допил или перепил!
Девчонки-бухгалтера, кто работает в 1 С 8. Какие чувства она вызвает у вас? Лично у меня она вызывает желание отругать ее создателя за бездумное сооружение сего произведения. Для того чтобы сделать аналитику уходит два дня! Чтобы все было аккуратно и красиво. А разбивание 60 и 62 счета на счета скажем 60.01 и 60.02 я никак не могу уловить логику и сидишь бессмыслено проводишь-перпроводишь документы по 100 раз.
Комментарии
аж интересно стало, спрошу у нее, нравится ли ей в 1с работать
это еще если 2.0 - ничего, сейчас уже на 3.0 народ начинает переходить...
курсы есть для тех, кто переходит - не пробовали?
у всех разное восприятие и скорость, так сказать, обучения
ну были конечно и те, кто просто от работы шел - посидеть на учебе в рабочее время, да еще документ получить за счет работодателя... этим бюджетники грешили))) у меня была одна дама, которая 3 раза ходила на один и тот же курс
↑ Перейти к этому комментарию
на нее уже ставится нужная конфигурация - бухгалтерия, зарплата, торговля и прочие...
сейчас идет уже только платформа 8.2 и если организация серьезная - она обновляется каждый месяц и проблем возникать не должно, т.к. ежемесячно выходят новые релизы конфы и так же обновляется и платформа...
о проблемах ЗУПа ( в сравнении с той же БП) говорят все - и пользователи, и методисты...
изначально косяки кое-какие в программе есть...
Что такое 1С Франчайзинг я в курсе, слава Богу, т.к. мы крупнейшие представители 1С в России, а так же Казахстане и Украине))))
Косяки перечислять не буду - я не методист, да и сама лично в ЗУПе не работаю, но общаюсь с клиентами, у которых проблемы, т.к. я лично менеджер по обучению.
Методисты (внедренцы, менеджеры сопровождения, сервис - инженеры - как не назовите, суть не меняется - это сотрудники, которые выезжают к клиенту (ну или работают по удаленке, или просто консультируют) для устранения проблем и консультаций, у нас многие еще параллельно ведут курсы, являясь сертифицированными преподавателями 1С)
я, являясь сертифицированным специалистом по УТ, БП, ЗУП и УПП, жду конкретных вопросов. Какие конкретно моменты не понятны? А то напрашивается ответ "...Вы просто не умеете их готовить". А Вы в каком франче работаете?
1С:Первый БИТ (1С:Бухучет и торговля") - у нас 55 филиалов в 3х странах (http://www.1cbit.ru/)
конкретно я работаю в Петербурге
Если ваша цель в предметном общении - это вообще другой разговор. И не для этой темы уж точно.
Я в курсе конфигураций на столько, что бы качественно выполнять свою работу (а я думаю, я ее выполняю, недаром наш ЦСО признан 1С лучшим не только в Питере, но и по всей России, среди всех франчайзи).
Я же не рвусь общаться с вами предметно по-поводу сертифицированного обучения 1С))))))) Какие тогда ко мне претензии - у каждого своя работа.
Что такое 1С Франчайзинг я в курсе, слава Богу, т.к. мы крупнейшие представители 1С в России, а так же Казахстане и Украине))))
Косяки перечислять не буду - я не методист, да и сама лично в ЗУПе не работаю, но общаюсь с клиентами, у которых проблемы, т.к. я лично менеджер по обучению.
Методисты (внедренцы, менеджеры сопровождения, сервис - инженеры - как не назовите, суть не меняется - это сотрудники, которые выезжают к клиенту (ну или работают по удаленке, или просто консультируют) для устранения проблем и консультаций, у нас многие еще параллельно ведут курсы, являясь сертифицированными преподавателями 1С)
↑ Перейти к этому комментарию
скажем, по документу списание с расчетного счета
Д 60.1 К 51
поступление товара Д10 К 60.1
а то у меня половина аналитики выглядит вот как:
списание с расчетного счета Д 60.1 К 51
поступление Д10 К 60.2
Бред! И сижу по 100 раз перепровожу, а у наших франчайз спрашивала они не знают как это исправить, говорят только сидеть и перепроводить Потому что они тоже сидят и перепроводят.
не подскажет)) я в декрете))))) если была бы на работе - спросила бы конечно
скажем, по документу списание с расчетного счета
Д 60.1 К 51
поступление товара Д10 К 60.1
а то у меня половина аналитики выглядит вот как:
списание с расчетного счета Д 60.1 К 51
поступление Д10 К 60.2
Бред! И сижу по 100 раз перепровожу, а у наших франчайз спрашивала они не знают как это исправить, говорят только сидеть и перепроводить Потому что они тоже сидят и перепроводят.
↑ Перейти к этому комментарию
на нее уже ставится нужная конфигурация - бухгалтерия, зарплата, торговля и прочие...
сейчас идет уже только платформа 8.2 и если организация серьезная - она обновляется каждый месяц и проблем возникать не должно, т.к. ежемесячно выходят новые релизы конфы и так же обновляется и платформа...
↑ Перейти к этому комментарию
на туже бухгалтерию 3.0 еще тоже не скоро начнут переходить, хотя она уже есть... бюджетка вообще только на 2.0 переходить начинает...
пока еще большинство не обновлялись до 8.3... во всяком случае еще месяц назад никто не торопился платформы обновлять, а без перехода на 3.0 это не обязательно...
я уже месяц в декрете - может что и изменилось, а я не в курсе)))))))
О чем говорить, если большинство покупают вообще базовики!
Переход на 3.0 еще очень надолго затянется...
7ка еще поддерживается, о чем уж говорить)))))))
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
ой, как удачненько! плиз, ответьте на вопрос. Ну или м.б. кто-то из ваших подскажет, что делать с аналитикой 60 счета, чтобы она не прыгала в разнобой, а четко вставала по документу и выглядела бы вот так:
скажем, по документу списание с расчетного счета
Д 60.1 К 51
поступление товара Д10 К 60.1
а то у меня половина аналитики выглядит вот как:
списание с расчетного счета Д 60.1 К 51
поступление Д10 К 60.2
Бред! И сижу по 100 раз перепровожу, а у наших франчайз спрашивала они не знают как это исправить, говорят только сидеть и перепроводить Потому что они тоже сидят и перепроводят
Делаю аналитику по сч 60, что я вижу
счет 60.1
контрагенты ЗАО....
Договора счет...
Документы расчеты с контрагентом поступление товаров
Захожу, смотрю, что у меня по оборотам
Д 20,1 К 60,1 поступление товаров
Д 60,1 К 51 списание с р/сч
Все хорошо, смотрю дальше
другой договор основной сумма одна и та же
14.03.2013 Д 60.1 К 60.2 поступление товаров
14.03.2013 Д 10.1 К 60.1 поступление товаров
Прочитала, ваше сообщению подумала, что наверное правильно
Смотрю дальше
27.03.2013 Д 60.1 К 60.2 сумма 1598 поступление товаров
27.03.2013 Д 60.1 К 60.2 сумма 1387 поступление товаров
27.03.2013 Д 20.1 К 60.1 сумма 3790 поступление товаров
27.03.2013 Д 60.1 К 51 сумма 805 (а в документе списания с р/сч сумма 3790)
и такая абракадабра во всей аналитике 60 и 62 счетов. что делать?
просмотрела дальше аналитику остаток суммы (2985) висит на сч 60.2. Хотя делала списание с р/сч = оплата поставщику на общую сумму 3790
просмотрела дальше аналитику остаток суммы (2985) висит на сч 60.2. Хотя делала списание с р/сч = оплата поставщику на общую сумму 3790
↑ Перейти к этому комментарию
1. Открываем Списание с расчетного счета, ставим время документа (сразу после даты), так чтобы списание прошло раньше поступлений. К примеру, если поступления в 12, то списание с р/с ставим время на 08:00:00. Если все верно, должно быть Дт 60.02 Кт 51
2. Перепроводим поступления, у нас должны закрыться авансы Дт 60.01 Кт 60.02 и появиться затраты Дт 20 Кт 60.01
В результате: по 60.01 все должно закрыться, на 60.02 - остаться сумма незакрытого аванса
Катерина, Вы еще пожалуйста, проверьте соответствие договора и в документах Зачет аванса (в поступлении)= автоматически, в Списании с р/с: Погашение задолженности = автоматически
↑ Перейти к этому комментарию
1. Неверно занесли записи в регистр Счета учета расчетов с контрагентами. Зайдите в меню Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами - посмотрите, что там за записи. Может быть так, что доя конкретного контрагента или группы контрагентов (папки) стоит Счета учета расчетов с поставщиком = 60.02. Потому что проводка Дт 10 Кт 60.02 некорректна в принципе, даже если вы платили аванс, а потом этот аванс закрываете поступлением должно быть 2 проводки: Дт 10 Кт 60.01 и Дт 60.01 Кт 60.02 (на сумму аванса).
2. Посмотрите, что стоит на закладке Счета расчетов в документе Поступление товаров и услуг, счета автоматически туда подставляются из регистра (см.1)
↑ Перейти к этому комментарию
Кроме того в инете действительно много помощников. Например сайт профбухгалтер Профбух8.ру - Онлайн-семинары и Видеокурсы 1С:8. Там частенько выкладывают бесплатные видеоуроки. Так что удачи!
По поводу аналитики по 60 счету. Если у вас оплата раньше реализации, то ничего перепроводить не придется. При проведении акта или накладной аванс закроется и сядет как надо. Если наоборот то сразу в выписке или в ПКО ставьте 60,01.
а за подсказки с сайтами помощниками огромное спасибо, надо будет туда залезть
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: