Совместные покупки Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: ВКонтакте  facebook 

Помогите с декларацией по усн 6%

Добрый день. Первый раз делаю декларацию по усн 6%, чтобы проще но запуталась. И чем больше читаю, тем больше вопросов.
Доход был только в 4 квартале 50800
Налог составляет 3048
Предприниматель заплатил за себя тремя платежами. Их я показала в строках 140-143 нарастающим итогом
Вопросы: получается сумма налога, который нужно оплатить равна нулю?
Второе: возникает ли в данном случае переплата по налогу или просто не платишь эти три тысячи и все?
И третье: строки 100 и 110. Там вообще тьма какая-то выходит. В строке 100 предполагаю ноль, а в 110 вообще не знаю
Печать Получить код для блога/форума/сайта
Коды для вставки:

Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Страна Мам Помогите с декларацией по усн 6%
Добрый день. Первый раз делаю декларацию по усн 6%, чтобы проще но запуталась. И чем больше читаю, тем больше вопросов.
Доход был только в 4 квартале 50800
Налог составляет 3048
Предприниматель заплатил за себя тремя платежами. Их я показала в строках 140-143 нарастающим итогом
Вопросы: получается сумма налога, который нужно оплатить равна нулю? Читать полностью
 

Комментарии

AnnetPryanik
13 марта 2017 года
0
Здравствуйте, Вы все правильно делаете, налог к уплате будет 0 Доход покажите в строке 113, взносы, оплаченные в ПФР "За себя" в строках 140-143 соответственно, обратите внимание, чтобы итоговая сумма была равна сумме начисленного налога, т.е. не более 3048, хотя Вы заплатили значительно больше) просто для того, что декларация прошла логический контроль при приеме в ИФНС. Удачи Вам)
НатальяЛ (автор поста)
13 марта 2017 года
0
AnnetPryanik пишет:
чтобы итоговая сумма была равна сумме начисленного налога, т.е. не более 3048
вот этот вариант я тоже рассматривала.
И в строке 110 тоже ставлю ноль.
Еще вот что непонятно. Если ип выплатил за себя 23153, а сумма налога 3048, в этом случае возникает переплата? Я так понимаю, что нет, просто налог к уплате равен 0.
AnnetPryanik пишет:
Удачи Вам)

спасибо. Очень надо, боюсь ошибиться
AnnetPryanik
13 марта 2017 года
0
Верно, налог к уплате ноль, тут Вы не ошибётесь))) Переплата по УСН в данном случае не возникает, к сожалению , уплаченные взносы в 2016г не могут быть использованы для уменьшения налога в следующих периодах (просто свинство )
НатальяЛ (автор поста)
13 марта 2017 года
0
AnnetPryanik пишет:
уплаченные взносы в 2016г не могут быть использованы для уменьшения налога в следующих периодах
да вот как раз это я и хотела услышать. Спасибо вам огромное
Zhe1251
15 марта 2017 года
0
В ответ на комментарий AnnetPryanik
Верно, налог к уплате ноль, тут Вы не ошибётесь))) Переплата по УСН в данном случае не возникает, к сожалению , уплаченные взносы в 2016г не могут быть использованы для уменьшения налога в следующих периодах (просто свинство )

↑   Перейти к этому комментарию
Ой, извините пожалуйста, а у меня тогда то же вопрос, если можно
Я в декабре в ПФ заплатила 5 000 руб. (это 1% сумма сверх 300 000 руб. дохода). В январе, все доходы точненько подсчитала и доплатила еще 276 руб. в ПФ (опять же это взнос 1% с суммы превышающей доход в 300 000 руб.). А эти суммы где и как можно использовать?!
Я 5000 руб. Учла при расчете налога за 2016 год. А 276 руб. собиралась использовать, при расчете налога за 1 квартал 2017 года. Нельзя, да?!
Или например, если бы 5000, уплаченные в декабре, были использованы для расчета налога частично, то их мы в 2017 году, то же не могли бы учесть? Или все же можно учитывать, поскольку этот взнос, по идее надо платить в 2017 году?
Тогда получается, что налог в 2016 году на 5000 уменьшать было нельзя?!
AnnetPryanik
15 марта 2017 года
0
Здравствуйте, постараюсь ответить) Если ИП без работников, то имеете право уменьшить налог по УСН на ВСЮ сумму взносов, оплаченных в ПФР в том периоде, в котором оплаты были произведены. Здесь момент важный: оплачено В периоде, а не ЗА период. В Вашем примере на 5000, оплаченных в 2016г нужно уменьшить налог за 2016г, к сожалению налог за 1кв 2017г на оставшуюся часть уменьшить нельзя даже если эти 5000 "были использованы для расчета налога частично". В 1кв 2017г Вы уменьшите налог на 276руб плюс те страховые взносы, которые Вы оплатите в 1кв 2017г, только их Вы будете платить уже в ИФНС по новым КБК. Если я непонятно написала, Вы, пожалуйста, спрашивайте)))
Zhe1251
15 марта 2017 года
0
Спасибо большое! Я прекрасно Вас поняла. У нас ИП без работников. Получается, прежде чем платить в теч. 2017 года взносы в ПФ с доходов превышающих 300 000 руб., нужно просчитать возможность их 100% использования в этом же году, а то уплаченные (но частично использованные взносы, перенести на 2018 год не получится). А я всегда стараюсь в теч. года платить хоть немного, поскольку легче отдавать каждый месяц по 1000 руб., чем, потом в январе-марте отдать за 1 раз всю сумму.
Еще раз спасибо огромное.
AnnetPryanik
15 марта 2017 года
0
Пожалуйста, рада, что помогла Вам В 2017г эту "маленькую" хитрость налоговиков Вы точно обойдете, лучше прикинуть сумму налога по УСН заранее и подгадать к ней взносы
AnnetPryanik
13 марта 2017 года
0
Пожалуйста
Jussy
13 марта 2017 года
0
Если у ИП нет наемных работников, тогда все верно - налог будет 0. Взносы для уменьшения налога вы можете использовать только в периоде оплаты. Переносить на другие периоды нельзя
НатальяЛ (автор поста)
14 марта 2017 года
0
Да забыла уточнить, что работников нет.

Оставить свой комментарий

Вставка изображения

Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:


Закрыть
B i "

Поиск рецептов


Поиск по ингредиентам