Исправление в учете
Добрый день, девочки-коллеги! Такая ситуация: УСН 6% В 2015 году был заключен договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа, имущество передано по акту, но право собственности не передавалось, зданию требуется ремонт, поэтому приняла на Д 08 К76.5 (как капитальные вложения, строительство объектов ОС), выплачен аванс. На забалансовый не могла поставить, в договре четко написано купли-продажи 
А в 2016 в августе договор расторгнут, имущество продавец продал выгоднее
, аванс пошел в счет платы за пользование, отнесла на убытки текущего периода.
Были вставлены окна пластиковые - увеличили дебет 08, но акта подписанного нет, поэтому не провела как работы, а в 2016 сторнировала 08 счет, что ошибка типа бухучета и приняла 2016 годом к учету как материалы, списала на убытки тоже в 2016 году
И вот вопрос, как мне провести возврат. я сделала на дату расторжения сторнирование по проводке 08 76.5. Обратную реализацию не могу, не было перехода права собственности..
Подскажите, правильно ли я рассуждаю

А в 2016 в августе договор расторгнут, имущество продавец продал выгоднее

Были вставлены окна пластиковые - увеличили дебет 08, но акта подписанного нет, поэтому не провела как работы, а в 2016 сторнировала 08 счет, что ошибка типа бухучета и приняла 2016 годом к учету как материалы, списала на убытки тоже в 2016 году
И вот вопрос, как мне провести возврат. я сделала на дату расторжения сторнирование по проводке 08 76.5. Обратную реализацию не могу, не было перехода права собственности..
Подскажите, правильно ли я рассуждаю

Комментарии
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: