Магазин handmade Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: ВКонтакте  facebook 

Опять я...

Здравствуйте! Умнейшие из умнейших
В налогоплательщике не работала, слаба еще там. Вопрос: в декларации по НДС показатель строки 170 разд.3 куда надо запихнуть (размах разд.8-разд.9 ) и КАК, чтобы декларация была правильной?
Печать Получить код для блога/форума/сайта
Коды для вставки:

Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Страна Мам Опять я...
Здравствуйте! Умнейшие из умнейших В налогоплательщике не работала, слаба еще там. Вопрос: в декларации по НДС показатель строки 170 разд.3 куда надо запихнуть (размах разд.8-разд.9 ) и КАК, чтобы декларация была правильной? Читать полностью
 

Комментарии

Кукосик
15 августа 2016 года
0
Методичку скачайте по заполнению декларации. Или в главбух зайдите. Там очень грамотные консультации.
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0
так в том то и дело, что нужен не общий порядок заполнения декларации, а конкретно алгоритм работы в налогоплательщике: куда и какие кнопки нажимать . Обратилась за помощью, потому что самостоятельно пока не обнаружила ответ, а сделать нужно срочно, времени нет, и копошиться и своими мозгами доходить некогда. Но за ответ все равно спасибо!
Кукосик
15 августа 2016 года
0
Удалили мои умельцы налогоплательщик. Залезть посмотреть некуда..... попробуйте запустить проверку, там при обнаружении ошибки обычно расписывают все.
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0
описание ошибки вижу, исправить не знаю как. обезьянка и очки
Кукосик
15 августа 2016 года
0
обычно там пишут где эта ошибка. Строку и раздел. И какой строке в каком разделе она должна равняться. Сейсас скачаю налогоплательщик, посмотрю.
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0
Пишет в ошибках: "Сумма НДС всего по Приложению 1 к разделу 8 (6300.00) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.190 р.3)+(сумма стр.030 и 040 р.4)+(стр.080 и 090 р.5)+(стр.060 р.6)+(стр.090 р.6)+(стр.150 р.6) (39860)"
39860 состоит из стр. 120 и 170.
так вот стр.170 не знаю как в разд.8 забить
стр. 170 -это 070 предыдущего периода- сумма полученных авансов от наших покупателей, а просит занести в книгу покупок этого периода, как с этими авансами быть?
в каком разделе они вообще должны отображаться и как заноситься?
Кукосик
15 августа 2016 года
0
Вам надо в 9 раздел (книга продаж) внести суммы полученных денежных средств за истекший период
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0
авансы получены не в отчетном периоде(2кв), а в предыдущем(1кв)
т.е. за 1 кв. мы отобразили суммы полученных авансов по строке 70 раздела 3, а в разделе 9 занесли суммы с кодом вида операций 02,
во втором квартале прошла реализация, и нужно отобразить уплаченный ранее НДС
Кукосик
15 августа 2016 года
0
Вы же авансом проплатили налог в 1 квартале, правильно? А в 9 разделе пройдет реализация, за которую Вам авансом проплатили. Вот и отобразятся суммы авансовых платежей по налогу.
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0
При получении аванса в книге продаж отражается счет-фактура на аванс и мы должны указать код вида операции 02. Когда отгружена продукция под этот аванс и производится зачет аванса, в книге покупок отражается этот счет-фактура на аванс и присваивается код вида операции 02 и 22.
Спасибо за общение. общими усилиями решили. Все получилось.
Кукосик
15 августа 2016 года
0
Поздравляю. Только программу установила.
Мамочка Катя (автор поста)
15 августа 2016 года
0

Оставить свой комментарий

Вставка изображения

Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:


Закрыть
B i "

Поиск рецептов


Поиск по ингредиентам