Опять я...
Здравствуйте! Умнейшие из умнейших
В налогоплательщике не работала, слаба еще там. Вопрос: в декларации по НДС показатель строки 170 разд.3 куда надо запихнуть (размах разд.8-разд.9
) и КАК, чтобы декларация была правильной?


Комментарии
39860 состоит из стр. 120 и 170.
так вот стр.170 не знаю как в разд.8 забить
стр. 170 -это 070 предыдущего периода- сумма полученных авансов от наших покупателей, а просит занести в книгу покупок этого периода, как с этими авансами быть?
в каком разделе они вообще должны отображаться и как заноситься?
т.е. за 1 кв. мы отобразили суммы полученных авансов по строке 70 раздела 3, а в разделе 9 занесли суммы с кодом вида операций 02,
во втором квартале прошла реализация, и нужно отобразить уплаченный ранее НДС
Спасибо за общение. общими усилиями решили. Все получилось.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: